干貨分享:39個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)犯的財(cái)稅錯(cuò)誤

 

干貨分享:39個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)犯的財(cái)稅錯(cuò)誤

 

    有的錯(cuò)誤,在當(dāng)時(shí)的財(cái)稅政策下,可能是錯(cuò)誤,在現(xiàn)在的財(cái)稅政策可能不是,大家看的時(shí)候結(jié)合時(shí)下財(cái)稅政策去分析。有的錯(cuò)誤可能大家對此有爭議,而且政策上也沒有明確,大家可以討論。有的錯(cuò)誤,可能因?yàn)槠洚?dāng)?shù)氐木唧w規(guī)定和其他地方不一致。有的錯(cuò)誤,網(wǎng)友寫出了自己的認(rèn)識(shí),還是未認(rèn)識(shí)到正確的做法,此時(shí)可能還是錯(cuò)誤。希望大家以的財(cái)稅政策,考慮每個(gè)地區(qū)的差異性,以實(shí)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)去思考和判斷。

 

  1.公司代理注冊零申報(bào)

 

  分公司于2005年6月成立,一直至2010年9月從未正式營業(yè),所以也一直未申報(bào)納稅。事情究其原因是代理注冊公司幫其注冊的,稅務(wù)局所留號(hào)碼非公司聯(lián)系人號(hào)碼,而代理注冊公司也因注冊公司完畢為由不再提供服務(wù)業(yè)務(wù),所以稅務(wù)雖然沒有稅金要繳納,但是也要0申報(bào),這是會(huì)計(jì)的常識(shí),所以專管員最終鎖定系統(tǒng),公司總部也流程日漸成熟化,追查出一直未申報(bào)的情況,及時(shí)委托財(cái)務(wù)代理公司幫忙處理注銷該分公司,現(xiàn)需要清理稅務(wù)事項(xiàng),在處理該事務(wù)過程中,由于財(cái)務(wù)代理公司對業(yè)務(wù)不專業(yè)性,在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行補(bǔ)零申報(bào)2005年6月的營業(yè)稅,誰知一補(bǔ)產(chǎn)生的滯納金就是800塊,覺得是不是時(shí)間段不同補(bǔ)得金額也不同,誰知繼續(xù)連試兩次都是800塊,驚呆了,一下子就是2400塊了,隨后立馬向?qū)9軉T反映該情況,申請減免稅款,專管員說網(wǎng)上的確是只能一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)零申報(bào),而且網(wǎng)上生成罰單是取消不了的了,但是柜臺(tái)可以批量把整個(gè)所有月份的納稅申報(bào)都進(jìn)行零申報(bào)那樣的話罰款只罰一次金額800元,所以不應(yīng)該在網(wǎng)上處理已經(jīng)逾期的納稅申報(bào)事項(xiàng),白白為客戶損失了1600元。

 

  2.網(wǎng)上繳稅,重復(fù)扣款

 

  通常我們在申報(bào)的時(shí)候往往都是選擇網(wǎng)絡(luò)電子稅務(wù)局申報(bào),所以有時(shí)候電腦配置或者網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站情況不良的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)扣款不成功或者重復(fù)扣款的現(xiàn)象發(fā)生。點(diǎn)擊申報(bào)納稅后,在點(diǎn)擊繳款之后,網(wǎng)頁隨即顯示網(wǎng)絡(luò)故障,隨后關(guān)閉網(wǎng)頁重新刷新登陸進(jìn)入,發(fā)現(xiàn)稅款繳納欄剛剛申報(bào)的增值稅附征稅待繳款,隨即再次點(diǎn)擊繳款,這次成功了,過了一段時(shí)間后,出納登入網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)賬上扣了兩筆同樣金額的稅款,嚇壞了,立馬撥打了地稅局電話12366,然后咨詢相關(guān)退稅手續(xù),立即填寫退稅申報(bào)表蓋章去稅務(wù)局辦理,三天后所幸退回了該筆稅款。

 

  3.通訊補(bǔ)助費(fèi)

 

  一直以來,我公司有一項(xiàng)福利補(bǔ)助費(fèi)--手機(jī)通訊費(fèi)。但是我們公司會(huì)計(jì)都沒有注意到這個(gè)也要繳納個(gè)人所得稅,直到2014年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)被查出,我司漏繳個(gè)人所得稅。也由于這個(gè)原因,我們公司才意識(shí)到,通訊補(bǔ)助費(fèi)要納入工資中一并管理繳納個(gè)人所得稅。為此我司前前后后統(tǒng)計(jì)了兩年的手機(jī)話費(fèi)數(shù)據(jù),重新補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅為稅務(wù)貢獻(xiàn)了10萬多元(個(gè)稅和滯納金)。

 

  4.多出來的錢

 

  剛畢業(yè)做出納,每天都要對現(xiàn)金盤點(diǎn)。一天盤點(diǎn)現(xiàn)金多了2萬元。當(dāng)時(shí)高興的告訴主管,多了2萬元。以為主管會(huì)夸自己幾句呢。沒想到主管要我加班排查原因。為此我加班幾個(gè)小時(shí)還沒有找到原因。估計(jì)也是多收了客戶的錢。當(dāng)時(shí)心想要是不告訴主管就不會(huì)這么傻的加班了。第二天主管問找到原因沒,我說沒有,主管說寫一個(gè)說明上來。于是乎寫了長篇分析為了會(huì)多元的文章。想想也是醉了。

 

  5.專利使用費(fèi)

 

  2009、2010年以來我司一直對專利技術(shù)使用權(quán)進(jìn)行提交資料地稅局備案申請減免稅費(fèi)。福田地稅也依照備案程序受理了我司提交的減免稅費(fèi)備案資料,并開具了《稅收減免登記備案通知書》,直到2015年地稅局直接駁回我司連續(xù)兩年來總計(jì)800多萬技術(shù)轉(zhuǎn)讓專利使用費(fèi)收入免稅的說法。該局認(rèn)為稅務(wù)機(jī)關(guān)只對納稅人提供資料的完整性進(jìn)行了審核,但該審核不改變納稅人真實(shí)申報(bào)責(zé)任。因此該地稅開具的通知書并不屬于核實(shí)后批準(zhǔn)的行為,同時(shí)不存在該企業(yè)所申報(bào)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征企業(yè)所得稅“獲得批準(zhǔn)的說法”。其實(shí)我司只不過是連續(xù)兩年年度陸續(xù)收到收入800多萬元,并不是一次性轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用費(fèi)所得(稅法規(guī)定:只有一次性轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)使用權(quán)才可以減免稅費(fèi)),所以被稅務(wù)局稽查科揪住這問題的關(guān)鍵處,我司不得不補(bǔ)繳申報(bào)100多萬元(稅款和滯納金)。

 

  6.未開票的銷項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)提

 

  很多企業(yè)會(huì)計(jì)都不是很重視未開票的銷項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)提,在我司可是萬萬行不通的,一般銷售商品貨物開票和未開票的稅率都是一樣,這個(gè)我就不用多說了,我要說的是不開票的部分,比如說廢舊低值易耗品、專利使用費(fèi)、廢棄原材料、廢舊的固定資產(chǎn)、科研廢料。他們各自的稅率都不盡相同,有17%、13%、6%等等。但是如果不是17%稅率計(jì)提銷項(xiàng)的廢舊玩意,稅務(wù)局要求我們企業(yè)是要備案的,才可以這樣賬務(wù)處理哦,我司之前就是因?yàn)闆]有備案,被強(qiáng)制要求全部按照17%的稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額計(jì)提銷項(xiàng)增值稅,補(bǔ)繳3萬多元。(備案要求:復(fù)印憑證及所有附件,等待稅務(wù)局審核通過后方可按照相應(yīng)的稅率計(jì)提入賬)

 

  7.復(fù)制發(fā)票

 

  剛進(jìn)公司不久,對公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)不是很熟悉.次開票,有點(diǎn)緊張.就打算復(fù)制之前的發(fā)票,很不巧的是,復(fù)制過來的是開票信息錯(cuò)誤的發(fā)票。購買方的納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了。因?yàn)槭窃碌组_票,對方公司在下個(gè)月才告知我們,開錯(cuò)了發(fā)票.所以只能開紅字發(fā)票。

 

  8.開支票發(fā)工資

 

  次發(fā)工資,開支票到銀行辦理代發(fā)。我們公司是在結(jié)算賬戶代發(fā)工資,所以需要從基本戶轉(zhuǎn)賬到結(jié)算賬戶,結(jié)算賬戶才會(huì)給我們代發(fā)。開支票轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,摘要里面寫了:往來。結(jié)果結(jié)算賬戶不給發(fā)?;緫艮D(zhuǎn)賬到結(jié)算賬戶發(fā)工資,摘要一定要寫:工資才行。那時(shí)候還沒轉(zhuǎn)賬,支票也是需要老板給密碼,而我們的老板,經(jīng)常不在國內(nèi),當(dāng)時(shí)內(nèi)心那個(gè)糾結(jié)啊.又再一次寫郵件申請密碼,當(dāng)時(shí)被總監(jiān)說了,心情忐忑,就是大老板一個(gè)不高興就讓我卷鋪蓋回家了(備注:我的前任也犯了同樣的錯(cuò)誤,老板覺得太不細(xì)心了,搞得他很煩躁,就把我前任開除了,當(dāng)然公司還是比較正規(guī)的,不滿一年,發(fā)了一個(gè)月的工資作為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償)

 

  9.開發(fā)票,發(fā)票不夠

 

  前不久,又開錯(cuò)了一次發(fā)票。因?yàn)檫@個(gè)公司只能開萬元票。合同金額由14萬多了,所以我得開14張發(fā)票。當(dāng)時(shí)因?yàn)榇蛴C(jī)壞了,老是卡紙。搞了一個(gè)上午,心情很煩躁。就換了另一個(gè)公司的打印機(jī)(備注:因?yàn)槲覀兝习逵秩夜?,都是一起辦公)。因?yàn)樾那椴缓?,所以在錄入開票資料的時(shí)候,也沒有細(xì)心檢查。等我開完14張發(fā)票,心情終于不錯(cuò)了,打算在蓋章之前先檢查下開票資料(前車之鑒,不想像上次一樣了),結(jié)果一檢查,壞了,只錄入了開戶行,銀行賬戶忘記了。當(dāng)時(shí)心里那個(gè)想哭啊(因?yàn)闆]有發(fā)票了,所以需要第二天再去稅局買了發(fā)票重新開)

 

  10.支票公司名稱

 

  關(guān)于支票的書寫問題,有一次開支票去提取備用金,結(jié)果到了銀行,人家告訴我,公司名字寫有了,本來是”信息科技有限公司”,我順手就寫成了”信息技術(shù)有限公司”。又要重新回公司,再開一張發(fā)票,去總監(jiān)那里蓋章(備注:公司的章都在財(cái)務(wù)總監(jiān)處保管),又在總監(jiān)那里留下一個(gè)不好的印象,悲乎哀哉!

 

  11.公司轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)錯(cuò)賬戶

 

  公司現(xiàn)金賬戶轉(zhuǎn)賬,本來是要把錢轉(zhuǎn)到老板娘的借記卡,因?yàn)槊總€(gè)月也要還老板娘的信用卡,所以在收款人那里有信用卡和借記卡的卡號(hào),一個(gè)不小心就把錢轉(zhuǎn)到信用卡去了。結(jié)果只能打電話到信用卡中心,請信用卡中心那邊把錢退回公司現(xiàn)金賬戶。

 

  12.工作交接

 

  跟會(huì)計(jì)交接的時(shí)候,我跟她沒交接清楚,她給我的資料我都沒有細(xì)細(xì)核對,交接單也不看清楚,然后他換號(hào)碼電話也打不通,后來一張發(fā)票找不到了,我做好最壞打算去登報(bào)當(dāng)作發(fā)票丟失處理的時(shí)候,最后才在一個(gè)小角落的柜子找到,這件事情告訴我,以后交接或者其他情況的時(shí)候,做事一定要認(rèn)真,想清楚明白,以免再犯這種低級(jí)小錯(cuò)誤。

 

  13.發(fā)票認(rèn)證

 

  購買金稅盤同時(shí)拿到增值稅專用發(fā)票,我沒問任何人直接把這個(gè)金稅盤的發(fā)票認(rèn)證了,把他當(dāng)作一般客戶給的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,其實(shí)我心里是有疑惑的,但是我沒問,直接認(rèn)證了,最后只能抵扣認(rèn)證的那30多塊錢,本來230可以全額抵扣的,我沒有,后來被老板知道罵了一頓,這件事情告訴我,一件事情不確定,有疑惑的時(shí)候一定要問清楚,同時(shí)要時(shí)刻關(guān)注一些動(dòng)態(tài),了解一些政策,知道那些可以抵扣之類的,會(huì)計(jì)是幫老板合理省錢的,如果這個(gè)都不知道,老板請你來干嘛。

 

  14.賬款明細(xì)

 

  我在做帳的時(shí)候也犯過很低級(jí)的錯(cuò)誤,在選擇應(yīng)付賬款的明細(xì)公司的時(shí)候,本來是應(yīng)該選擇A的,我卻選擇了下面的B,而且在檢查的時(shí)候也沒有發(fā)現(xiàn),直到把會(huì)計(jì)憑證跟對應(yīng)的原始憑證裝訂成冊的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)不一致,但是我已經(jīng)吧月度的財(cái)務(wù)報(bào)表那些上傳了,而且我用的做帳A9系統(tǒng)不可以反結(jié)賬那些的,所以我只好下個(gè)月的時(shí)候紅沖這筆分錄,然后再補(bǔ)上一筆正確的分錄,把應(yīng)付賬款改成正確的B,經(jīng)過這件事情后,我每次做完賬的時(shí)候,我會(huì)先檢查,怕自己檢查疏忽,我以前是做完賬結(jié)完帳那些就去國稅局填報(bào)表的再打印憑證裝訂成冊,我現(xiàn)在是改成先把憑證裝訂成冊的時(shí)候,這時(shí)候也可以檢查一遍,然后再去國稅局上傳報(bào)表,最后在做帳系統(tǒng)的登帳結(jié)轉(zhuǎn),順序3步完全調(diào)過來了,但是這樣的低級(jí)錯(cuò)誤卻沒有犯過。

 

  15.發(fā)票產(chǎn)品單位

 

  有一次我開發(fā)票給客戶,因?yàn)橛?0,70種產(chǎn)品,其他都是個(gè),就一個(gè)是批,我沒看清楚,也開成了個(gè),然后次月客戶來投訴我,說我沒看清楚就亂開,然后要不是看在她們認(rèn)證了的份上,要我開紅字發(fā)票的,因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤導(dǎo)致被客戶老板罵,而且差一點(diǎn)要開紅字發(fā)票,一個(gè)疏忽導(dǎo)致那么多問題,這件事情告訴我開發(fā)票不要以為很簡單,一定要開清楚,一個(gè)單價(jià)都要看清楚,做會(huì)計(jì)什么事情都不能疏忽,馬虎大意,不然造成會(huì)釀成嚴(yán)重的后果。

 

  16.預(yù)收賬款和預(yù)付賬款

 

  我公司原來的會(huì)計(jì)做帳只用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目,沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,有些客戶提前給我們錢,我們還沒開票,或者提前支付錢給供應(yīng)商,供應(yīng)商還沒有開票給我們,這些應(yīng)該近預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款的,原來的會(huì)計(jì)這樣做我明知道不對還跟著這樣子做,知道后來會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們做審計(jì)報(bào)告的時(shí)候,說這樣做到時(shí)候國稅局來查就死定了,我這時(shí)候才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,慢慢的修改過來,人家明明這樣做,不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我還跟著這樣做,如果沒有會(huì)計(jì)事務(wù)所的提醒,到國稅局來檢查的時(shí)候就慘了。

 

  17.個(gè)人所得稅零申報(bào)

 

  申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),不管工資薪金有沒超過3500都得報(bào)稅,超過3500要交個(gè)人所得稅,沒有超過3500需0申報(bào),當(dāng)時(shí)我以為沒超過3500的不需要申報(bào),導(dǎo)致漏報(bào)。

 

  18.文化事業(yè)廣告發(fā)布費(fèi)

 

  申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)是直接用票面金額*稅率,與增值稅的計(jì)稅依據(jù)是有差別的,申報(bào)稅要記得涉及到“廣告發(fā)布費(fèi)”的,是可以抵減的,切記不應(yīng)一起計(jì)入報(bào)稅。

 

  19.月度財(cái)務(wù)報(bào)表

 

  平時(shí),對于小規(guī)模納稅人,地稅稅局沒要求,必須每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,但公司每月都上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)楣救绻泄蓶|變更、法人變更等,涉及到稅務(wù)方面的,稅局需要查閱報(bào)表的時(shí)候,就有要求上傳,甚至鎖定報(bào)稅系統(tǒng),我們公司以前就有過,以致于一次性上傳了好幾年的,一下增加了當(dāng)月的工作量,差點(diǎn)延期報(bào)稅。

 

  20.工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

  一般公司人員超過24個(gè),是應(yīng)該交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,繳費(fèi)基數(shù)要記得是要扣除社保和公積金之前的數(shù)字*2%計(jì)算,那是不太懂,直接扣除了這兩項(xiàng),導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)不對,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是可以返還的,以應(yīng)交經(jīng)費(fèi)返還60%。

 

  21.福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)

 

  會(huì)計(jì)人員在做賬的時(shí)候,要注意,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是有標(biāo)準(zhǔn)的,福利費(fèi)是工資的14%以內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)為企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除,選較小者,這個(gè)一定要把握好,不然到了年底做匯算清繳的時(shí)候,事務(wù)所是會(huì)把超過部分剔減出來,調(diào)增的,這個(gè)錯(cuò)誤,剛接觸做賬時(shí),我就犯過,結(jié)果導(dǎo)致公司多交稅。

 

  22.公司銷售額度與納稅人

 

  小規(guī)模納稅人會(huì)計(jì),應(yīng)提醒老板,營業(yè)收入達(dá)到一定額度是會(huì)被稅局強(qiáng)制要求成為一般納稅人的,控制好每月開票量,一般工業(yè)企業(yè)銷售額為50萬,商業(yè)銷售額為80萬,營改增服務(wù)業(yè)為500萬,不要因?yàn)榇中拇笠舛赶洛e(cuò),這樣的錯(cuò)我就犯過,稅局鎖定了系統(tǒng)才發(fā)現(xiàn)已達(dá)額,導(dǎo)致老板惱火。

 

  23.定期定額

 

  如果是定期定額征收的小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票量沒達(dá)稅局的定額,是要按稅局定的額來交稅的,不是開票金額,如果超過稅局定額,要按超過的來交,這個(gè)得謹(jǐn)記。

 

  24.防偽稅控系統(tǒng)費(fèi)和維護(hù)費(fèi)

 

  現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,稅用稅控系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票,購買的防偽稅控系統(tǒng)費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)是可以全額抵扣稅款的。

 

  25.納稅人的發(fā)票抵扣聯(lián)的期限

 

  一般納稅人的發(fā)票抵扣聯(lián)一般是180天,超過期限就不能抵扣稅款,我在代理記賬公司記賬的時(shí)候,因?yàn)槭稚弦话慵{稅人和小規(guī)模納稅人比較多,一個(gè)稅期得處理幾十家,有次在稅期拿發(fā)票準(zhǔn)備去稅局掃描抵扣聯(lián)時(shí),才發(fā)現(xiàn)發(fā)票過期,讓客戶損失了幾萬元的發(fā)票,被客戶罵了一頓,被公司罰了幾百塊錢。

 

  26.票面金額與收入總額

 

  以前是手工報(bào)稅(小規(guī)模),填寫報(bào)表的銷售收入,沒把票面金額換算成未稅,直接把票面金額當(dāng)成收入總額填了上去。

 

  27.專用發(fā)票

 

  當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模企業(yè),竟然接受了大量對方開過來的專用發(fā)票。

 

  28.發(fā)票與送貨單

 

  因?yàn)楣┴浬虥]提供發(fā)票,直接拿了送貨單做帳了。

 

  29.金額小的專業(yè)發(fā)票

 

  在一家一般納稅人企業(yè)里,對方提供的費(fèi)用發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,因?yàn)榻痤~小,所以沒拿去抵扣,造成滯留。

 

  30.委托辦理稅務(wù)

 

  在一次報(bào)稅時(shí),因?yàn)闀r(shí)間緊,就委托別人幫忙去報(bào),本來是沒達(dá)起征點(diǎn)零繳稅,可是和對方說的時(shí)候,錯(cuò)誤說成零申報(bào),悲崔。

 

  31.員工應(yīng)扣款項(xiàng)

 

  員工犯錯(cuò),造成了公司的損失,老板交待發(fā)工資時(shí)把錢給扣回來,因?yàn)榇笠鉀]把該扣的款寫上去,造成全額發(fā)放,這員工拿到工資第二天就跑了。

 

  32.申報(bào)日期

 

  還有個(gè)是記錯(cuò)申報(bào)日期的,在幫一家小規(guī)模企業(yè)申報(bào)時(shí),因?yàn)橛涘e(cuò)日期,延誤了一天,被罰了30元。

 

  33.稅務(wù)登記證

 

  很早以前的事,因?yàn)閯側(cè)胄?,很多都不懂。為一家個(gè)體戶辦了營業(yè)執(zhí)業(yè),卻半年了才去辦稅務(wù)登記證,結(jié)果被罰了2000元。

 

  34.報(bào)告上的疏忽

 

  會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上沒有犯錯(cuò)誤,只是給領(lǐng)導(dǎo)提交的報(bào)告里數(shù)字搞錯(cuò)了兩次,又趕上年底績效評(píng)估前,感覺這一年都白干了。

 

  35.記賬聯(lián)和存根聯(lián)

 

  企業(yè)是小規(guī)模的,手工發(fā)票,一本開完時(shí),我和會(huì)計(jì)說過,她讓我去國稅換,我去了,順利的換回來,結(jié)果過了半個(gè)月,她要做賬,讓我將發(fā)票記賬聯(lián)給她,才知道大錯(cuò)了:記賬聯(lián)和存根聯(lián)一起給國稅了,而且當(dāng)時(shí)換發(fā)票的工作人員也沒檢查,更沒說。

 

  36.自己的私事

 

  剛畢業(yè)做出納的時(shí)候,把我自己的放在保險(xiǎn)箱的購物卡一起給審計(jì)的監(jiān)盤了。

 

  37.賬號(hào)錯(cuò)誤

 

  有一次入一張幾十萬的支票,把賬號(hào)寫錯(cuò)了,回到公司才發(fā)現(xiàn)。

 

  38.代開增值稅發(fā)票

 

  小規(guī)模企業(yè)去稅局代開發(fā)票,以為可以去國稅局代開17%的增值稅發(fā)票。小規(guī)模企業(yè)只能代開3%的增值稅發(fā)票,不能代開17%的。

 

  39.重復(fù)申報(bào)

 

  小規(guī)模納稅人征收率為3%,由于申報(bào)了錯(cuò)誤操作,導(dǎo)致申報(bào)了兩次。本來為3%怎么變成一般納稅人6%的稅率了,打電話問專管員,是否稅局把我們強(qiáng)制為一般納稅人了。然后發(fā)現(xiàn)是自己對一筆金額申報(bào)兩次。導(dǎo)致和一般納稅人6%計(jì)算出來的一樣。


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